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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-31 16:26

還沒確定收入,客戶要開四千的票,我就以金額和稅額合計四千為客戶開的增值稅發(fā)票。

曉海老師 解答

2016-08-31 16:10

你好,你們確認收入就可以,

曉海老師 解答

2016-08-31 16:34

你好,開出發(fā)票,在稅務局認為就是確認收入的時間,所以你們按確認收入處理就可以,
如果以后有差距可以開紅票沖回

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結轉會計分錄是:應交增值稅xx元,應交稅費xx元;交稅會計分錄是:應交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,可以把題目復制上來嗎?
2020-06-09 09:50:45
可以沖抵 預繳增值稅時 借:應交稅費-預繳增值稅 期末和應交稅費-未交增值稅科目對沖
2019-07-24 08:44:28
你好,將銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉出,就是要繳納的增值稅稅額 計提 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-04-30 16:51:02
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