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小規(guī)模納稅人向農(nóng)戶采購農(nóng)副產(chǎn)品有什么辦法可以減免增值稅專票稅費(fèi)
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2021-06-11
支付支付開票維護(hù)費(fèi)時(shí)分錄,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報(bào)時(shí)本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)表,本期無抵減下面這個(gè)分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2020-05-13
購買金稅盤有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅減免我做的分錄是 借管理費(fèi)用,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用 請問這樣對嗎? 另外問,應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款這個(gè)科目余額一直在借方,這個(gè)怎么處理?
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2019-08-09
郭老師您好,請問您,購買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師,我家是小規(guī)模的餐飲公司,餐飲住宿免增值稅,專票免嗎?如果餐飲行業(yè)也開了賣酒的普通發(fā)票,那要不要交增值稅呢?小規(guī)模不含稅收入30萬免增值稅,這個(gè)30萬不含稅收入包括餐飲住宿的銷售額嗎?
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2020-05-25
郭老師您好,請問您,購買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
這個(gè)月享受增值稅免稅政策申報(bào)表如何填,是不是免稅項(xiàng)目正常申報(bào),然后在減免報(bào)表里填寫免稅的金額
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2020-06-01
個(gè)體工商戶月營業(yè)額低于三萬,免征增值稅。超過的全額征稅老師我只記得月銷售 額15萬以下納稅人,免征增值稅有點(diǎn)糊涂了個(gè)體工商戶也可以是小規(guī)模納稅人,不可以享受月銷售額15萬以下免增值稅嗎?
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2022-03-25
老師你好,我公司現(xiàn)在交的開票軟件的技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸 管理費(fèi)用 那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)怎么處理呢 ,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)這步就會(huì)有余額存在了
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2020-07-07
增值稅小規(guī)模納稅人增值稅開票達(dá)不到起征點(diǎn),增值稅減免收入要匯算清繳需要做到營業(yè)外收入一起核算應(yīng)納稅所得稅,例如300000/1.01=297029.7 營業(yè)收入 2970.3減免稅額 應(yīng)納所得額應(yīng)該把減免稅額計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2021-05-27
上月買的稅盤,借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,那這個(gè)月抵稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費(fèi)用?摘要寫什么
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2017-09-25
老師,您好。稅控盤抵扣時(shí),我4月份抵扣時(shí)做借管理費(fèi)用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤280 貸管理費(fèi)用280 5月抵扣時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費(fèi)用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么
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2020-07-08
請問我6月份報(bào)給購物員購買稅控盤設(shè)備480.,借管理費(fèi)用 貸銀行存款 然后7月份申報(bào)6余份的時(shí)候,想全額抵免,填申報(bào)表四和主表,然后可以在七月份再做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用嗎,這個(gè)管理費(fèi)用是在跨月才沖減的
1/582
2019-07-11
增值稅附加稅里面的城市建設(shè)維護(hù)稅季度銷售額未達(dá)到30萬,是不是也能免增了?還是只能免增教育稅費(fèi)附加?
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2019-01-09
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
1/24
2022-04-13
你好,問下什么情況下,銷售商品收入,貸方用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2019-05-24
這個(gè)稅控設(shè)備沒有說取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額,貸:管理費(fèi)用?
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2020-02-12
請問生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎
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2022-03-07
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
1/228
2022-04-13
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報(bào)增值稅減免稅明細(xì)的時(shí)候,免稅收入為開票金額負(fù)數(shù),免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù),該怎么填報(bào)? 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期
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2020-01-12