国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我問下,我公司從事服務行業(yè),購買了一萬多的一臺固定資產是否可以一次性做費用計入管理費用,還是計入固定資產再慢慢提折舊呢?謝謝!
1/919
2019-09-26
?貨款里面有費用賬扣,應該是借:銀行存款和管理費用,貸:應收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經賬扣了,怎么入賬呢
3/203
2024-03-18
老師,這個可以做借管理費用嗎 應交稅費,貸銀行存款
1/1179
2020-05-12
老師,請問下預付一年的租金,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用,貸:預付賬款,這樣做可以嗎
1/931
2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產,次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費用3500,貸:累計折舊3500
2/3470
2016-11-05
老師好,請問我們購買的產品,作為管理費用-材料費 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務活動項目用,這樣收取客戶的服務費,直接開服務費可以嗎?(就相當于服務費中包含著產品,交了服務費就免費給你相應產品),這樣開票時用開產品的明細嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術交流等服務行業(yè)
1/1239
2020-04-20
老師。企業(yè)房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費用貸:累計攤銷 企業(yè)車位費攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費用貸:銀行存款。 當時是企業(yè)筆試我這樣寫的。其實我不大懂其中的道理。像這種攤銷數(shù)額較大,是不是放在累計攤銷里,數(shù)額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
3/697
2021-03-27
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內容。
1/1159
2020-03-12
上個月銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有收據(jù),借:管理費用9,貸:銀行存款9。本月有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
1/1207
2019-10-07
請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發(fā)票收到后憑證怎么做?
3/900
2022-01-06
老師你好!我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。 我11月初支付時,借:應付賬款Xx公司185000 貸:銀行存款185000 我11月底收到發(fā)票185000元 摘要寫,攤銷11.16至12.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 到12月做賬時,摘要寫攤銷12.16至1.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 到22年1月做賬時,摘要要寫攤銷1.16至2.15房租 借:管理費用61666.67 貸:應付賬款—房租61666.67 老師幫我看看這樣做行不
4/494
2022-01-04
我6月做了一筆借:研發(fā)支出3000貸:銀行存款3000月未是不是要做一筆借:管理費用3000貨:研發(fā)支出3000
2/1472
2019-07-10
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進固定資產把賬調過來
3/647
2021-11-11
購進固定資產500萬元以下,分錄如下:借:固定資產 500 貸:銀行存款 500 借:管理費用 500 貸:累計折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
1/2704
2019-09-23
上年度多交了殘疾人保證金,當時是借管理費用-殘疾人就業(yè)保障金,貸:銀行存款,現(xiàn)在退回來,跨了年度的,怎么記賬啊,可以直接沖本科目嗎
2/973
2019-04-12
老師,18年發(fā)生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務憑證后面?
1/870
2019-12-05
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做啊?
2/1080
2021-07-08
公司一名員工繳納社保按照本地戶口繳納的,其本人是非本地戶,后社保局退回多的社保費用,分錄是記借管理費用-社保費 負數(shù) 銀行存款嗎?
1/997
2017-04-06
老師,我公司的物流費或快遞費,那么都是攤入采購的成本呀,對嗎?我看到前任直接 管理費用--快遞費,貸銀行存款,我認為快遞都是材料,不是單獨產生的呀。謝謝老師。
1/864
2020-03-04
在17年做錯了一筆賬10萬,借:管理費用,貸:銀行存款。發(fā)票一直沒有開,原來應該做,借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年度了,不知道如果調整?
1/679
2019-03-14