
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做啊?
答: 你好,做之前入賬的相反分錄就是了,不需要做進項稅額轉出處理?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用-辦公室, 應交稅費應交進項 貸銀行存款7166借應交稅費應交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
答: 你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務?
會計基礎 權責發(fā)制的 這樣記對嗎?預付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調整時管理費用-辦公費 預付管理費用-辦公費
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
4月份員工報銷的辦公費,當時無發(fā)票,做的會計分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款,9月把發(fā)票補上了,我怎么做會計分錄沖賬?


Smile 追問
2021-07-08 10:24
鄒老師 解答
2021-07-08 10:31