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公司用銀行存款付了物業(yè)管理費(fèi) ,還沒收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-09-05
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯(cuò)誤的分錄如下 借,管理費(fèi)用——社保(個(gè)人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報(bào),是否來得及更正?如何更正呢?
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2021-03-29
要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時(shí)銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)維修費(fèi)對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
以銀行存款支付車間管理費(fèi)用2000元,會計(jì)分錄怎么寫
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2015-10-22
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
企業(yè)銀行收到社保局轉(zhuǎn)的錢是不是這樣做分錄?借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用—社保
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2018-12-22
先預(yù)付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?
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2017-01-10
你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費(fèi)用 貸,銀行存款, 計(jì)提當(dāng)月租金 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計(jì)提4月的租金 借,管理費(fèi)用, 貸 應(yīng)付賬款 對嗎
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2019-06-24
老師,我想問一下,我們1月份 買了金稅盤和開票服務(wù)費(fèi)共440元,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:銀行存款 這個(gè)月要抵扣,怎么寫分錄呀
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2021-04-13
老師,我想問下按月攤銷的第二個(gè)月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個(gè)月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個(gè)月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄借銀行存款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對嗎?如果錯(cuò)了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
某固定+軟件費(fèi)是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時(shí)是不是可以分開借:固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用-軟件費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-04-15
老師,這月電費(fèi),銀行已扣款,發(fā)票沒來, 借,預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸預(yù)付賬款
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2021-11-26
您好老師,etc高速費(fèi),分錄做借管理費(fèi)用、交通費(fèi),貸銀行存款,直接從公戶扣的,可以嗎? 這個(gè)費(fèi)用需要去開發(fā)票嗎?
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2022-04-07
公司是出租車公司,出租車司機(jī)繳納給公司的管理費(fèi)用都沒有開票,直接通過銀行辦的二維碼掃碼進(jìn)的公戶銀行存款,沒有開票就是未開票收入,這個(gè)未開票收入能否先不報(bào)收入,因?yàn)楣べY都沒有發(fā)過。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來就沒有開票的收入。
1/1406
2021-10-18
老師你好,如果我們沖減費(fèi)用,正常思路借銀行存款貸管理費(fèi)用,因?yàn)檐浖鲑~考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費(fèi)用紅字嗎,如果我們做錯(cuò)了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識
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2020-05-19
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
老師好 ,請問11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
21、31日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,行政管理人員工資9000元。 22、31日,按工資總額14%提取職工福利費(fèi)。 23、31日,提本月固定資產(chǎn)折舊3710元,其中生產(chǎn)車間2210元,管理部門1500元。
1/11938
2020-05-19