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上年度我們收到供應(yīng)商一張發(fā)票,稅金已經(jīng)抵扣,貨款支付70%。今年2月份國稅通知此張發(fā)票失控。稅金已經(jīng)補(bǔ)交,想請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么做?
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2018-03-19
老師如果我購買一件商品,我的上家給的價(jià)格已含稅,相當(dāng)于已經(jīng)交了一次增值稅,不重復(fù)征稅,我再加稅價(jià)賣給別人是不是表示賺了別人稅錢
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2023-03-14
那個(gè)小規(guī)模人家稅務(wù)局說已經(jīng)在國稅報(bào)道過了,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候說沒在國稅報(bào)道過,所以人家要我處理已簽沒報(bào)國稅的事,該如何處理?
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2017-03-08
就是我11月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并當(dāng)月已經(jīng)抵扣,12月份退回,已開具紅字通知單交給銷售方,對(duì)方開出負(fù)數(shù)發(fā)票并上傳,之后再把票給我是吧
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2018-12-31
為什么長投調(diào)整,固定資產(chǎn)和存貨的公價(jià)和帳價(jià)的差額,是用凈利潤減去已實(shí)現(xiàn)部分(已提折舊或出售部分),內(nèi)部交易是減去未實(shí)現(xiàn)部分
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2019-06-14
請(qǐng)問:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,它是負(fù)債科目,那么它有借方余額表示多交稅,有貸方余額表示少交了稅,我這么理解有問題嗎?我想不明白的是預(yù)交增值稅,在直正需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅時(shí),要把已預(yù)交部分的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅,那不是未交增值稅增多了?不是直接反沖預(yù)交增值稅嗎?
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2020-05-16
你好,單位上任會(huì)計(jì)有個(gè)累積下來有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅大概十萬左右,而且十個(gè)多月前已經(jīng)開始沒交,跨年度了。。。請(qǐng)問要怎樣處理比較妥當(dāng),還有會(huì)罰款嗎?
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2016-05-24
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
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2022-03-14
小規(guī)模納稅人自開(40w)+代開(代開15w),超過30萬了,那么填寫申報(bào)表的時(shí)候是不是代開已經(jīng)交過稅就不用在交了,只用交自開的,但是代開只要把代開的金額填進(jìn)去
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2019-08-25
老師你好,我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè),現(xiàn)在國家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅,但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
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2022-03-14
老師,問一下,我這個(gè)月增值稅報(bào)表因?yàn)槌隹谕硕惖膯栴},少報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3776.22,現(xiàn)在稅款已交,如果現(xiàn)在通過稅務(wù)局改報(bào)表,這月交了這項(xiàng),需要通過什么方法扣款補(bǔ)交
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2020-02-17
企業(yè)是15年成立的,建帳的時(shí)候把實(shí)收資本已經(jīng)健在期初數(shù)里了,但實(shí)際未到賬,地稅上的資本印花也沒有交,現(xiàn)在該按那個(gè)稅率交?這個(gè)資本印花要交滯納金嗎
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2018-07-18
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
我是開小型餐飲的,2016年?duì)I改增值稅后,我交了國稅,地稅局一直沒通知我交地稅,地稅也沒達(dá)到起點(diǎn),已經(jīng)2年多了,地稅局通知我補(bǔ)交這兩年多的地稅!這種合法嗎?
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2018-12-14
我在這個(gè)月要交49900元增值稅,但在外地已交了13770元,在增值稅報(bào)表中,我應(yīng)該填在那里?還有就是這個(gè)月補(bǔ)交了去年欠的增值稅73000元,這個(gè)數(shù)據(jù)又填在那一欄呢?
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2018-07-04
老師,小規(guī)模企業(yè)匯算清繳,B表怎么填寫?怎么還要交稅款呢?這個(gè)地方不明白。季度時(shí)已經(jīng)交過季度企業(yè)所得稅,怎么匯算清繳時(shí),還要交稅款呢?解答一下,謝謝
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2019-05-17
異地施工預(yù)交了個(gè)稅,已做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:現(xiàn)金, 但是這個(gè)借方怎么來平掉?不能一直掛在上面吧?老師說不能進(jìn)成本,那具體進(jìn)哪個(gè)科目呢?
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2021-03-05
老師,我們是小規(guī)模納稅人,但每月有代開發(fā)票交了增值稅,但月度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬的免征額,實(shí)際是不需要交增值稅的,那么已經(jīng)交了的稅怎么辦呢?
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2019-05-15
請(qǐng)問跨年費(fèi)用多提,已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整并補(bǔ)提應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。現(xiàn)在匯算清繳,納稅調(diào)增之后仍舊不交稅,之前補(bǔ)提的應(yīng)交稅費(fèi)科目該怎么調(diào)整呢?
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2020-03-06
我在電子稅務(wù)局做了更正申報(bào),更正申報(bào)前后稅款不變,但未交款項(xiàng)里顯示有未交款及滯納金,且未交款項(xiàng)于申報(bào)數(shù)額還不一致,怎么辦 稅費(fèi)當(dāng)期已經(jīng)足額繳納
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2022-06-06