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銀行賬戶的賬戶管理費(fèi)是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2018-04-11
建筑行業(yè)的建賬和賬務(wù)處理課程現(xiàn)在沒有嗎?
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2017-03-06
制造業(yè):法人是公司的總經(jīng)理,也是生產(chǎn)部的總經(jīng)理,公司的董事長是另一個(gè)股東,想問下,法人的工資可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎,還是必須管理費(fèi)用?
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2023-10-19
老師,我在填工商年報(bào)時(shí)本年職工薪酬應(yīng)該填的是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)還是管理費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)
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2020-04-26
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
老師,平時(shí)交公積金,借:管理費(fèi)用和其它應(yīng)交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應(yīng)付工資,貸其它應(yīng)交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應(yīng)付帳款?還是其它應(yīng)付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實(shí)收資本50萬 那個(gè)印花稅這樣寫對嗎借 管理費(fèi)用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費(fèi)用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會計(jì)分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預(yù)付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費(fèi)用20000貸:預(yù)付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯(cuò)了,應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/span>
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2019-12-03
老師我想問,因?yàn)楣举~上缺305才夠付一筆費(fèi)用,現(xiàn)在老板自己給這個(gè)賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費(fèi)用。1、銀行存款:借305 貸:應(yīng)付票據(jù)305 2、借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
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2016-01-07
請問老師因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目比較多,為了方便查詢哪個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用多少,我想做分錄時(shí)先設(shè)置,借:XXX項(xiàng)目——管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目很多,如果把項(xiàng)目放在三級科目就要點(diǎn)很多項(xiàng)才搜索出來而且要另外合計(jì)才能出總的費(fèi)用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費(fèi)用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個(gè)人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費(fèi),報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的時(shí)候,公司會計(jì)做的是借:應(yīng)付福利費(fèi)-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費(fèi)3萬多,卻直接是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款,有點(diǎn)不明白為什么一個(gè)是計(jì)提,一個(gè)是直接歸費(fèi)用
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2016-11-02
上個(gè)月購買的工作服借管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸銀行存款現(xiàn)在工作服的進(jìn)項(xiàng)票到了可以抵扣,該怎么做賬?。?/span>
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2017-05-02
繳納實(shí)收資本的印花稅直接就做到管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個(gè)實(shí)操這么做的
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2017-09-15
我們是市政公司,給學(xué)校維修,用了學(xué)校的電,已經(jīng)對公支付,金額為5800元,學(xué)校給開了收據(jù),蓋了收費(fèi)專用章,會計(jì)分錄能否計(jì)入管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-電費(fèi),貸:銀行存款
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2021-08-12
老師,您好,我這邊19年12月預(yù)付了19年12月至2020年4月的房租,預(yù)付時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,19年要提費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票
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2020-01-15
老師,計(jì)提利息時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5 貸:應(yīng)付利息 5 支付利息時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5 應(yīng)付利息 5 貸 銀行存款 10 這個(gè)支付利息的時(shí)候?yàn)樯督枋悄莻€(gè)呢例如這個(gè)數(shù)額
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2019-06-23
在7月份的時(shí)候有張發(fā)票是商標(biāo)權(quán)7500,我入賬借:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 貸:銀行存款 ;公司業(yè)績下降,沒有什么業(yè)務(wù)了 ,我在本月12月份的時(shí)候 ,就做了 調(diào)整:借:管理費(fèi)用-其他, 貸:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 可以做這樣的分錄嗎?
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2017-12-27