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老師匯算清繳時(shí)季度預(yù)繳了所得稅,我在年報(bào)時(shí)把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅,費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做,。
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2021-01-18
老師:本企業(yè)是按季繳納所得稅的(稅率是25%),1月份的利潤總額是10萬,則,1、我本月需要做借:所得稅費(fèi)用25000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅25000嗎?2、利潤表上的所得稅費(fèi)用一欄需要填列25000元嗎?
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2016-01-28
題目:按本月實(shí)現(xiàn)的利潤總額,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額(稅率25%) 問什么寫兩步借與貸? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 就是這里不太懂,搞蒙了!?。。。。?/span>
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2019-07-30
老師您好,匯算清繳的A100000表中, “減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”,請(qǐng)問這里是包含哪部分費(fèi)用,賬面上實(shí)際上有2018年一,四,七,十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用,還有補(bǔ)繳2017年的企業(yè)所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是一,四,七,十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用,但是拿不準(zhǔn),請(qǐng)問老師對(duì)嗎?謝謝您。
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2019-05-16
12月的時(shí)候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20;貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 20。這個(gè)月繳納稅款的時(shí)候并沒交這20元,還用不用做賬務(wù)處理?
1/323
2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè),稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%,那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填?
1/1604
2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
老師,公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)和專項(xiàng)維修基金,在填寫所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候,填寫在哪一行啊
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2017-04-26
所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目?燃油費(fèi)算其中的嗎?
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2017-04-18
三證合一后的工商執(zhí)照稅號(hào)是不是就是國稅,地稅納稅人識(shí)別號(hào)嗎
1/711
2016-12-27
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師,這個(gè)處置這個(gè)無形資產(chǎn)時(shí)候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
4/1078
2020-06-19
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元,稅率25%;其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元,A國稅率40%,該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元,A國預(yù)提所得稅稅率為15%;在B國應(yīng)稅所得額100萬元,其中租金收入30萬元,利息所得50萬元,特許權(quán)使用費(fèi)20萬元,B國預(yù)提所得稅稅率為20%,境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計(jì)算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實(shí)際應(yīng)繳所得稅稅額。
3/663
2023-12-08
請(qǐng)問老師:我去年所得稅費(fèi)用利潤表 和報(bào)稅 的相差1千多元,多計(jì)提了 現(xiàn)在調(diào)賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅還是借:所得稅費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整
1/662
2020-05-22
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)年報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表的凈利潤和所得稅費(fèi)用與第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)該所得稅費(fèi)用和凈利潤是不一樣,如果有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話。
2/1215
2019-05-21
2016年12月政策減免了2000的所得稅,2017年1月會(huì)計(jì)直接做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用。 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入,要調(diào)整一下,因?yàn)槭?016年的事情,所以這個(gè)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編?
3/896
2017-04-26
您好,老師,外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師,小規(guī)模3萬以下免稅,要開發(fā)票2.9萬,只有收入2.9,沒有費(fèi)用票,我如果不找費(fèi)用發(fā)票,直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
2/550
2016-12-18
老師,小規(guī)模建筑分包公司10月份成立,之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳?12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬是不是需要全額交納增值稅?利潤留多少合適?年終核算企業(yè)所得稅率是多少?費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬可以嗎?10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎?
1/454
2019-12-20
老師,請(qǐng)問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了,之前2019年還有發(fā)票沒有計(jì)入管理費(fèi)用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08