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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-01-28 16:19

老師:本企業(yè)是按季繳納所得稅的(稅率是25%),1月份的利潤總額是10萬,則,1、我本月需要做借:所得稅費用25000,貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅25000嗎?2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎?
4分鐘前鄒老師  注冊稅務(wù)師 中級會計師 13秒前
在3月份如果利潤總額還是正數(shù)才需要做計提所得稅的分錄
一般是在季度末月計提,而不是每個月計提
老師問題2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎?

熊貓公主 追問

2016-01-28 16:28

老師:1月份不計提所得稅費用,利潤表中“所得稅費用”一欄填什么呢?

熊貓公主 追問

2016-01-28 16:30

謝謝老師

鄒老師 解答

2016-01-28 16:17

在3月份如果利潤總額還是正數(shù)才需要做計提所得稅的分錄
一般是在季度末月計提,而不是每個月計提

鄒老師 解答

2016-01-28 16:23

如果是3月份的數(shù)據(jù)是這樣,那所得稅費用是25000
因為你1月份利潤總額是10萬,2月份可能是-5萬,3月份-2萬,結(jié)果第一季度利潤總額是3萬,只需要計提0.75萬的所得稅,所以一般在季度末月計提,而不是每個月計提

鄒老師 解答

2016-01-28 16:29

就是0,在季度末月計提了才會體現(xiàn)所得稅是多少

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預(yù)交只要,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
您好,利潤總額*企業(yè)所得稅稅率=企業(yè)所得稅額=所得稅費用 凈利潤=利潤總額-所得稅費用 應(yīng)納稅所得額=利潤總額
2020-05-23 11:53:28
你好,利潤總額一所得稅費用=凈利潤,在交納企業(yè)所得稅時按利潤總額來繳的,
2019-07-09 14:57:30
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