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現(xiàn)在小規(guī)模季不足30萬(wàn),免交增值稅這帳怎么記?
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2019-04-01
住宿業(yè)可以免交增值稅,但不得開(kāi)具專票。如果因客人需要,要開(kāi)專票,是不是必須申請(qǐng)放棄免稅?否則稅局不給開(kāi)專票?
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2020-06-16
無(wú)償捐贈(zèng)防疫物資的公司,免交增值稅,附加稅,是這個(gè)年度的都減免嗎
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2020-06-15
我已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票給對(duì)方公司了 但是我還沒(méi)收到對(duì)方的賬 但是現(xiàn)在要季度報(bào)了 我還要把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再做一個(gè)減免稅款的分錄嗎?
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2019-07-03
老師請(qǐng)教下 我公司3月交航天金稅服務(wù)費(fèi)280元,已做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進(jìn)項(xiàng)稅一起抵扣,該怎么做?
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2021-08-12
公司符合加計(jì)抵減,進(jìn)項(xiàng)額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
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2023-03-23
再問(wèn)一下,謝謝應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)那這個(gè)科目的余額不用結(jié) 轉(zhuǎn)嗎
1/996
2017-11-10
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅額要不要開(kāi)電子繳款憑證的?
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2018-08-22
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)科?
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2023-01-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 需要結(jié)轉(zhuǎn)么 需要的話,分錄怎么做 老師
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2022-01-05
放在應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---減免稅款的金額,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-09-13
老師你好:280元在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額填280還是填15.85
1/881
2019-11-19
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
1/4641
2017-12-13
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)在借方表示什么
4/3536
2022-04-04
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
增值稅的第四季度 就開(kāi)了個(gè)50000多的票 屬于免交增值稅的
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2019-01-04
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——減免稅款期末有余額嗎?
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2020-12-12
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體定率戶的增值稅申報(bào)里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷售額是只寫(xiě)有開(kāi)發(fā)票所金額嗎?
1/486
2016-06-18
個(gè)人所得稅交稅稅點(diǎn),稅率
1/529
2019-07-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計(jì)入收入嗎?
1/2583
2020-04-09