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2018年沒(méi)有做這筆分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2019-11-26
老師問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時(shí)候用到這個(gè)科目?
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2017-07-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提加計(jì)抵減額,分錄可以寫(xiě)成下面的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益
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2019-06-12
2021年結(jié)增值稅的時(shí)候,賬上做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,是表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅的意思吧?
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2022-06-24
老師,當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月用不用做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
去年末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有解放余款5618.3那么一月份開(kāi)了小項(xiàng)稅10947.88 進(jìn)項(xiàng)6646.75然后年初留底5618.3和6646.75,對(duì)比銷(xiāo)項(xiàng)稅10947.88,還留底1317.17那么這個(gè)賬目怎么做?正常銷(xiāo)售和購(gòu)入正常借進(jìn)項(xiàng)稅 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 借銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸轉(zhuǎn)出未交,然后呢?
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2017-07-13
為什么11月計(jì)算本月應(yīng)交增值稅的摘要是,結(jié)轉(zhuǎn)11月未交增值稅?為什么分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅?這個(gè)分錄也不太理解?
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2017-11-30
老師早上好,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思
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2022-04-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額為負(fù)數(shù),如何處理,本期沒(méi)有預(yù)交也沒(méi)有欠稅
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2018-12-29
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額怎么來(lái)的
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2021-09-09
這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄是 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說(shuō)直接 借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
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2021-03-11
假如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)5000,銷(xiāo)項(xiàng)6500 月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:未交增值稅 1500但是有人會(huì)問(wèn):這樣 銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有余額 不知道咋解釋
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2018-06-28
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目借貸方分別表示什么意思?
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2017-03-20
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣的借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅14 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實(shí)際只交了2元。那這個(gè)分錄還能這樣做么
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2021-11-27
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是一個(gè)什么科目
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2021-05-10
老師, 增值稅認(rèn)證抵扣留抵的做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時(shí)候還需要做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2022-12-26
老師,我是小白,想問(wèn)下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)帳也是用多欄式的,和進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)銷(xiāo)一起嗎
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2020-02-09
這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了18萬(wàn) 上月進(jìn)項(xiàng)留底15萬(wàn),月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄? 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 15 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18 對(duì)嗎?
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2021-09-27
老師,麻煩給我講一個(gè)增值稅計(jì)提跟轉(zhuǎn)出的分錄是如何寫(xiě)的,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目,每個(gè) 月底會(huì)是平的嗎?謝謝
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2021-07-13
新接的企業(yè),一看它的進(jìn)項(xiàng)稅額賬上是從來(lái)沒(méi)轉(zhuǎn)出過(guò),借方余額很大一個(gè)數(shù)。 然后銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)過(guò)幾次到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,后來(lái)就沒(méi)再做了。 目前現(xiàn)在直接就是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:未交增值稅 這是怎么回事,現(xiàn)在看不懂他的留底怎么看。
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2024-05-16