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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-09 21:22

你好,如果是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是多欄賬簿登記的
與進(jìn)項稅額,銷項稅額是登記在一頁的不同欄次的

^_^Dm 追問

2020-02-09 21:53

那老師,那我年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額,登明細(xì)帳的時候,進(jìn)項稅額那個欄次我是用紅筆登嗎

鄒老師 解答

2020-02-09 21:59

你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候,是在進(jìn)項稅額欄次用紅字登記的

^_^Dm 追問

2020-02-09 22:22

老師,那我這個分錄要怎么登明細(xì)帳啊,感覺怎么登都是錯的,琢磨了半天……

鄒老師 解答

2020-02-09 22:29

你好,你提供的分錄這樣登記
第一個分錄登記銷項稅額負(fù)數(shù)21960.33,進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)22600.56,未交增值稅負(fù)數(shù)640.23
第二個分錄登記未交增值稅正數(shù)640.23,登記轉(zhuǎn)出未交增值稅正數(shù)640.23

^_^Dm 追問

2020-02-09 22:31

那前面的借方和貸方怎么填呢

鄒老師 解答

2020-02-09 22:32

你好,你所指的前面具體是指的哪個分錄?

^_^Dm 追問

2020-02-09 22:34

我看到快帳里出來的是這個,手工帳怎么做呢

^_^Dm 追問

2020-02-09 22:34

鄒老師 解答

2020-02-09 22:34

你好,手工帳就是根據(jù)所做的會計分錄做相應(yīng)賬簿的登記啊

^_^Dm 追問

2020-02-09 22:41

第一條那前面的借方貸方怎么填,都填22600.56?

鄒老師 解答

2020-02-09 22:48

你好,這個圖片是這樣登記賬簿
第一個分錄登記銷項稅額負(fù)數(shù)21960.33,進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)22600.56,未交增值稅負(fù)數(shù)640.23
第二個分錄登記未交增值稅正數(shù)640.23,登記轉(zhuǎn)出未交增值稅正數(shù)640.23

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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