新接的企業(yè),一看它的進(jìn)項稅額賬上是從來沒轉(zhuǎn)出過,借方余額很大一個數(shù)。 然后銷項轉(zhuǎn)過幾次到應(yīng)交稅費-未交增值稅,后來就沒再做了。 目前現(xiàn)在直接就是: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:未交增值稅 這是怎么回事,現(xiàn)在看不懂他的留底怎么看。
珞伽
于2024-05-16 13:39 發(fā)布 ??170次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2024-05-16 13:41
同學(xué),你好
留底,看未交增值稅的借方金額
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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珞伽 追問
2024-05-16 13:53
小菲老師 解答
2024-05-16 14:08