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老師 ,應(yīng)交稅費(fèi)中的應(yīng)交增值稅和未交增值稅都是什么意思呢,請您詳細(xì)幫講下
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2016-06-06
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?求詳解
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2016-08-26
老師,你幫我看下科目余的應(yīng)交稅費(fèi),之前我增值稅沒有計提,聽了中華的課后又計提了,現(xiàn)在多了一個轉(zhuǎn)出未交增值稅, 計提了增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
一個月預(yù)交2萬增值稅,銷項稅5萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)是不就是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬貸方就是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬,那還不等于已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)了
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2017-04-10
老師增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,比如 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金,,下個月繳納時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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2015-11-26
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級科目全部轉(zhuǎn)到過去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過去的呢
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2020-03-11
1月用快賬軟件,錄入期初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額怎么錄入,我有增值稅明細(xì)賬 進(jìn)項 銷項 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這四個明細(xì)賬,建賬時怎么錄入增值稅?還需要錄入進(jìn)賬和銷項累計數(shù)嗎
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2020-02-17
本月交了增值稅 已交稅金 科目的使用不清楚借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目可以嗎?
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2019-03-06
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
進(jìn)項和銷項都轉(zhuǎn)平到借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅費(fèi)貸:未交增值稅 這個金額是不是應(yīng)該和應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額一致
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2020-05-14
老師,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
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2020-05-27
賬上有個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅期初余額,我錄到應(yīng)交稅金-未交增值稅了,這兩個是一回事兒嗎
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2019-12-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅期末余額,怎么處理?
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2019-01-07
老師,上月計提的應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在本月繳納,那本月的應(yīng)交稅費(fèi)的T字賬的借方有繳納上月的未交增值稅,那本月也發(fā)生了借貸,這樣不是多了一個借方嗎?
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2020-08-02
這道題為什么是記,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢? 而不是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
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2020-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)數(shù)是表示增值稅多交的意思嗎?
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2021-05-08
銀行扣增值稅的時候,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅換成了應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅,已經(jīng)有三四個月了,需要怎么改正
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2019-07-02
之前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項額,年終結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅有余額在貸方,現(xiàn)要怎結(jié)平
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2020-01-08
老師,今年交了一筆10萬的增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:銀行存款10萬,年未結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。己交稅金到是結(jié)平了。但是在我總的轉(zhuǎn)出未交增值稅時怎么都多的這個數(shù),與系統(tǒng)對不上。不知是錯哪里?
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2020-01-14
有個稅費(fèi)的問題1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年底需要清零嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年?2、他們相互之間科目能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果我月底計算出需要繳稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是我看代賬會計做成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)哪種分錄正確?
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2017-07-12