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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-08 13:54

負(fù)數(shù)表示有留抵的增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:08

但是在申報(bào)表里沒(méi)體現(xiàn)出這筆留底稅額,是正常的嗎?

東老師 解答

2021-05-08 14:10

那就需要看看哪個(gè)是正確的了,需看看核對(duì)一下了

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:14

21年期初應(yīng)交稅費(fèi)余額為400多,1月繳納去年12月的增值稅為600多,然后結(jié)轉(zhuǎn)以后變成貸方余額負(fù)數(shù)200多

東老師 解答

2021-05-08 14:18

需要找原因看看是哪錯(cuò)了 是計(jì)提增值稅錯(cuò)了嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:18

我看了一下之前代賬會(huì)計(jì)交接的科目余額表,20年期初余額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就是負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-05-08 14:20

那有可能之前就是錯(cuò)誤的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:21

我看了一下19年申報(bào)表全部是0申報(bào),那會(huì)不會(huì)是會(huì)計(jì)交接工作時(shí)候科目余額表應(yīng)交增值稅的期初余額填錯(cuò)了?那我該怎么調(diào)整這筆費(fèi)用?

東老師 解答

2021-05-08 14:22

是的,有肯能 是期初余額錯(cuò)了。期初余額錯(cuò)了不好調(diào)整啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:31

就是說(shuō)沒(méi)有調(diào)整的方法了是嗎?

東老師 解答

2021-05-08 14:33

要是調(diào)整也只能說(shuō)是生硬的調(diào)整一筆

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:34

分錄怎么做?請(qǐng)教老師

東老師 解答

2021-05-08 14:36

現(xiàn)在賬上的情況是不是正確的應(yīng)該就是交完稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就沒(méi)有余額了、

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:38

之前的代賬會(huì)計(jì)人也找不到了但我看了公司申報(bào)表的確不存在沒(méi)有交增值稅,所以請(qǐng)教老師分錄怎么調(diào)整

東老師 解答

2021-05-08 14:40

你看下 現(xiàn)在是具體哪個(gè)科目有余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-05-08 14:46

我說(shuō)了呀 應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)余額 怎么調(diào)整這筆金額?

東老師 解答

2021-05-08 14:50

那你就這么調(diào)整  借其他應(yīng)收款    貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應(yīng)交的也就是下期轉(zhuǎn)入未交的貸方數(shù)做抵減
2019-12-19 09:49:01
負(fù)數(shù)表示有留抵的增值稅
2021-05-08 13:54:26
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 留底的稅額
2019-10-14 17:53:53
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