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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-08 11:14

你好  未交增值稅是二級科目 怎么會在三級科目   補結轉進項稅和銷項稅才對的

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 13:44

當時做借主營業(yè)務稅金貸未交增值稅,付款時借未交增值稅貸銀行,現(xiàn)在結轉進銷項稅額就有不平,請問要結才平?

meizi老師 解答

2020-01-08 13:45

你好   正常是需要按 月末:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款  你看你那些沒做 就補做進去

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:06

都做了,但之前入的是主營業(yè)務稅金,最后入了結轉損益,現(xiàn)在在未交稅金貸方,怎么辦?

meizi老師 解答

2020-01-08 14:09

你好  那你就去紅沖之前的科目 。在按正確的來做 。  我不知道你這個主營業(yè)務稅金是什么科目    稅金及附加?

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:13

一直入稅金及附加,最后入了結轉損益到成本,現(xiàn)在在未交稅金貸方,怎么辦?

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:14

所有科目都做了,現(xiàn)在在未交稅金貸方,怎么辦?

meizi老師 解答

2020-01-08 14:20

你好 去沖你稅金及附加。 增值稅不可以計入這個科目去計提的。    先去紅沖 然后按我上面發(fā)的結轉分錄去結轉。

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 14:26

那負責表就不能顯示稅金及附加入成本

meizi老師 解答

2020-01-08 14:30

你好    稅金及附加是損益科目 月末是要結轉本年利潤的 。 所以不會顯示這個的

ricky-施恩媽 追問

2020-01-08 16:11

那利潤表的稅金及附加用哪個公式來及稅費

meizi老師 解答

2020-01-08 16:16

你好 那利潤表的稅金及附加用哪個公式來及稅費 這個是什么意思 。沒看明白?

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相關問題討論
你好,同學是的,你這個結轉的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。 應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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