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老師應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有什么區(qū)別?
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2019-10-21
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金可以這樣理解嗎? 公司上月月初預(yù)交增值稅:200萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金200萬(wàn) 代:銀行存款200萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅580萬(wàn) 代:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅260萬(wàn) 代:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金200萬(wàn) 代:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬(wàn) 代:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅120萬(wàn) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅120萬(wàn) 代:銀行存款120萬(wàn) 對(duì)嗎?
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2020-06-14
假如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)70,購(gòu)進(jìn)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50,銷售時(shí),貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50
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2019-09-02
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不太懂
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2016-12-27
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅為什么借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)不是貸方記增加嗎
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2019-07-10
老師 ,應(yīng)交稅費(fèi)中的應(yīng)交增值稅和未交增值稅都是什么意思呢,請(qǐng)您詳細(xì)幫講下
1/1213
2016-06-06
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?求詳解
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2016-08-26
老師,你幫我看下科目余的應(yīng)交稅費(fèi),之前我增值稅沒(méi)有計(jì)提,聽了中華的課后又計(jì)提了,現(xiàn)在多了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 計(jì)提了增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下的明細(xì)科目,如何用這些明細(xì)科目?例:-已交稅金、未交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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2017-02-25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和未交增值稅有什么區(qū)別?
1/554
2017-09-26
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅跟應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有什么區(qū)別
1/1484
2017-07-12
老師,你幫我看下科目余的應(yīng)交稅費(fèi),之前我增值稅沒(méi)有計(jì)提,聽了中華的課后又計(jì)提了,現(xiàn)在多了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 計(jì)提了增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
一個(gè)月預(yù)交2萬(wàn)增值稅,銷項(xiàng)稅5萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)是不就是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)貸方就是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬(wàn),那還不等于已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)了
1/582
2017-04-10
老師增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,比如 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金,,下個(gè)月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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2015-11-26
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目全部轉(zhuǎn)到過(guò)去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過(guò)去的呢
1/1012
2020-03-11
1月用快賬軟件,錄入期初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額怎么錄入,我有增值稅明細(xì)賬 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這四個(gè)明細(xì)賬,建賬時(shí)怎么錄入增值稅?還需要錄入進(jìn)賬和銷項(xiàng)累計(jì)數(shù)嗎
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2020-02-17
本月交了增值稅 已交稅金 科目的使用不清楚借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目可以嗎?
1/985
2019-03-06
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平到借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅費(fèi)貸:未交增值稅 這個(gè)金額是不是應(yīng)該和應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額一致
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2020-05-14
老師,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
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2020-05-27