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應交稅費-應交增值稅-未交增值稅期末余額,怎么處理?
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2019-01-07
老師,上月計提的應交增值稅-未交增值稅,在本月繳納,那本月的應交稅費的T字賬的借方有繳納上月的未交增值稅,那本月也發(fā)生了借貸,這樣不是多了一個借方嗎?
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2020-08-02
這道題為什么是記,應交稅費-未交增值稅呢? 而不是 應交稅費-應交增值稅?
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2020-03-23
應交稅費應交增值稅貸方為負數(shù)是表示增值稅多交的意思嗎?
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2021-05-08
銀行扣增值稅的時候,應交稅費未交增值稅換成了應交稅費已交增值稅,已經有三四個月了,需要怎么改正
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2019-07-02
之前一直沒有結轉進銷項額,年終結轉后發(fā)現(xiàn),應交稅金-應交增值稅-未交增值稅有余額在貸方,現(xiàn)要怎結平
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2020-01-08
老師 我發(fā)現(xiàn) 應交稅金科目 貸方余額多出873.92元 我們實際沒有多交稅 怎么調整呢?實際我們沒有多交或者少記
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2016-09-19
老師,應交稅費期初余額為負數(shù),中途也沒有交過稅 期初余額可以為負數(shù)嗎
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2018-06-06
借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細吧
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2017-08-16
不做應交稅費---未交增值稅,直接在交繳的那個月做應交稅費--應交增值稅嗎
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2019-03-04
老師,應交稅費-應交增值稅,與應交稅費-未交增值稅,意思是不是一樣的?有什么區(qū)別?
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2015-12-23
應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 為什么最后還要加“——未交增值稅”?
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2018-09-15
老師,你幫我看下科目余的應交稅費,之前我增值稅沒有計提,聽了中華的課后又計提了,現(xiàn)在多了一個轉出未交增值稅, 計提了增值稅: 借:應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
“應交稅費-應交增值稅”科目下的明細科目,如何用這些明細科目?例:-已交稅金、未交稅金、轉出未交增值稅等
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2017-02-25
應交稅費-應交增值稅和未交增值稅有什么區(qū)別?
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2017-09-26
應交稅費應交增值稅跟應交稅費未交增值稅有什么區(qū)別
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2017-07-12
老師好!應交稅費-應交增值稅-已交稅金可以這樣理解嗎? 公司上月月初預交增值稅:200萬 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬 代:銀行存款200萬 月末結轉時: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅580萬 代:應交稅費-應交增值稅-進項稅260萬 代:應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬 代:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬 代:應交稅費-未交增值稅120萬 繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅120萬 代:銀行存款120萬 對嗎?
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2020-06-14
假如當月進項50,銷項70,購進時,借應交稅費-應交增值稅-進項稅50,銷售時,貸,應交稅金-應交增值稅-銷項稅70,結轉時,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅20,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅70 貸:借應交稅費-應交增值稅-進項稅50
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2019-09-02
老師,你幫我看下科目余的應交稅費,之前我增值稅沒有計提,聽了中華的課后又計提了,現(xiàn)在多了一個轉出未交增值稅, 計提了增值稅: 借:應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
一個月預交2萬增值稅,銷項稅5萬,月末結轉是不就是,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3萬貸方就是應交稅費未交增值稅3萬,那還不等于已交稅金結轉了
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2017-04-10