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請(qǐng)教各位一個(gè)問題,年審的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入差了0.54元,應(yīng)該怎么調(diào)整呢,
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2018-05-21
代收電費(fèi)應(yīng)計(jì)收入是差額數(shù)記收入,但是給對(duì)方開具的發(fā)票大于差額收入,形成增值稅申報(bào)表的收入和利潤表的收入不一致,怎么辦
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2021-11-11
為什么這個(gè)匯總表上這兩個(gè)和增值稅申報(bào)表上會(huì)有差額呢!我之前錄的增值稅報(bào)表上是不對(duì),后來我改成和這個(gè)表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
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2017-09-29
這是一家公司11月的增值稅申報(bào)表,同時(shí)想知道這些數(shù)字對(duì)應(yīng)明細(xì)表里的哪些?
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2017-02-09
就是增值稅申報(bào)表上的收入比利潤表上的收入多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
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2018-10-11
申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第25期初未交稅額自動(dòng)顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
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2019-09-11
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
1月:150375.49 稅額4511.27 2月:0 3月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票 由于3月份開錯(cuò)一張票、原稅率為1%,錯(cuò)誤開成稅率5%,如何申報(bào)增值稅申報(bào)表,可以申報(bào)在主表第6欄嗎?下個(gè)季度有銷售額再抵減嗎?
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2020-04-14
請(qǐng)問0申報(bào)增值稅就是到增值稅申報(bào)表什么也不填寫,直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以了?
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2020-06-11
#提問#想問一下,一家企業(yè)只有工資支出,沒有收入,如何申報(bào)增值稅,如何填寫增值稅申報(bào)表
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2019-10-13
去年客戶購買了東西,不需要開票,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),做了無票收入。今年客戶讓我們開票,已經(jīng)進(jìn)行了開票,請(qǐng)問我的賬和報(bào)表需要怎么修改?
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2019-08-30
老師,問下上月實(shí)際有銷項(xiàng)額,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表上沒有顯示銷項(xiàng)額,然后怎么辦,點(diǎn)了稅盤里的上報(bào)匯總。
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2019-07-01
個(gè)體戶申報(bào)增值稅申報(bào)表里提示定期定額自行申報(bào)表,是在哪里打開的?
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2019-04-02
10月申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,少繳納0.01的稅款,相當(dāng)于賬上是多計(jì)提了0.01,現(xiàn)在是要怎么沖銷?。?/span>
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2016-12-22
那一般貿(mào)易申報(bào)增值稅申報(bào)表,18年已報(bào)關(guān)出口的業(yè)務(wù),19年才開的發(fā)票,現(xiàn)在稅局要改18年的增值稅申報(bào)表,增加出口收入到未開票收入里面?,F(xiàn)在該怎么填寫增值稅申報(bào)表?有流程或樣版嗎?
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2019-04-02
8月申報(bào)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報(bào)的時(shí)候,-466.02應(yīng)該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
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2019-10-22
老師請(qǐng)問,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個(gè)表什么情況下才要填寫的?
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2018-12-05
開錯(cuò)發(fā)票稅目,把勞務(wù)開成貨物 當(dāng)期申報(bào)增值稅申報(bào)表需要 修改嗎還是跨越?jīng)_紅時(shí),再提現(xiàn)在申報(bào)表里就好
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2017-09-09
公司這季度未開票,在申報(bào)增值稅時(shí),把利潤表里的利潤填入增值稅申報(bào)表的,未開票收入的服務(wù)欄里,生成報(bào)表時(shí)為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計(jì)算了,
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2019-10-22
老師小規(guī)模印花稅申報(bào)多少
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2020-04-11