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公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務(wù)欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
8月申報增值稅申報表中本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-466.02,即沒有扣稅款。那9月申報的時候,-466.02應(yīng)該填在本期已交稅額中嗎,還是該怎么填呢
老師請問,申報增值稅申報表時,[Image:{2EBC9337-18DC-DACD-FFF5-5FBE1D32BF14}.png]這兩個表什么情況下才要填寫的?


霸氣的棒球 追問
2019-08-30 12:20
陳詩晗老師 解答
2019-08-30 13:03
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