
老師我增值稅申報表怎么出來這么個提示,發(fā)票我也核對了就是我填那個數(shù),一開始打開增值稅申報表出來一個申報開票數(shù)據匯總表也是我填這個數(shù),怎么還能出現(xiàn)這個提示
答: 你好,請問提示什么呢
為什么這個匯總表上這兩個和增值稅申報表上會有差額呢!我之前錄的增值稅報表上是不對,后來我改成和這個表一致了,怎么還是顯示只是的差額呢?
答: 你的報表看不清啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅是0.04,然后我之前有留存待抵稅,下圖是我5月份的增值稅申報表,還有6月份開票的匯總表,請問我這月應該抵扣稅金是多少才能把稅負調到0.04呢
答: 您好,您把您的收入合計*0.04=應交增值稅的稅額,銷項稅額-應交增值稅的稅額=進項稅額
老師,我們是總分支機構,我現(xiàn)在在報總機構的報表,我們資產負債表跟利潤表是匯總申報的,但增值稅是分開申報的,這樣總機構利潤表收入跟增值稅申報表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報嗎
老師,我們是總分支機構,我現(xiàn)在在報總機構的報表,我們資產負債表跟利潤表是匯總申報的,但增值稅是分開申報的,這樣總機構利潤表收入跟增值稅申報表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報嗎

