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老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因?yàn)橘徺I配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務(wù)費(fèi)是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
行政部購買一批福利用品,價(jià)款共計(jì)8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發(fā)放給職工 這筆會計(jì)分錄是不是這樣寫:借:管理費(fèi)用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發(fā)票來公司報(bào)銷,做借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款,后面公司再支付給法人的時(shí)候做借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢赃@樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
集團(tuán)下兩個(gè)幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費(fèi)用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個(gè)科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款
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2021-10-12
老師,交通車交的保險(xiǎn)之前的憑證沒有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對公戶了,我收到轉(zhuǎn)回的錢,直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報(bào)銷月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬元,借:管理費(fèi)用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計(jì)沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
老師,為什麼我手機(jī)下載的APP播放不了視屏,
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2016-02-13
老師,請問全資子公司如何整體轉(zhuǎn)讓母公司
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2021-10-03
我今年學(xué)了實(shí)務(wù)和財(cái)管,有點(diǎn)基礎(chǔ)了。明年我想中級與注會的實(shí)務(wù)和財(cái)管一起準(zhǔn)備,這個(gè)想法可行嗎?
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2017-10-26
老師,我們單位保險(xiǎn)單據(jù)有個(gè)員工多給做了100,可是保險(xiǎn)單據(jù)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能改了。財(cái)務(wù)得用保險(xiǎn)單據(jù)做賬,這樣做行嗎 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(單據(jù)的數(shù)據(jù)) 貸銀行存款(實(shí)際支付少100) 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)(負(fù)數(shù)100) 這樣做可以嗎
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2021-02-23
去年11月有一筆7100的款, 當(dāng)時(shí)銀行支付4500, 去年分錄: 借: 管理費(fèi)用 4500 貸:銀行存款7100 今年怎么修改這筆分錄呢,
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2021-06-13