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送心意

韋老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-27 11:32

你好!把原來(lái)憑證紅沖,做正確會(huì)計(jì)分錄如下
借:管理費(fèi)用
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  貸:銀行存款

玉窈 追問

2020-11-27 11:44

紅沖后重新做正確的分錄憑證附件需要把發(fā)票放在上面吧?

韋老師 解答

2020-11-27 11:49

是的,你的理解是對(duì)的。

玉窈 追問

2020-11-27 11:53

還有個(gè)問題需要請(qǐng)教老師。公司的交通車是其他單位給我們用,產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用也是我們公司付,開的發(fā)票也不是我們公司賬戶,這種情況需要怎么處理?

韋老師 解答

2020-11-27 11:56

這個(gè)不屬于你們公司的費(fèi)用,不可以稅前扣除。

玉窈 追問

2020-11-27 12:21

那可以做進(jìn)公司的賬嗎?

韋老師 解答

2020-11-27 12:36

發(fā)票開的不是你們公司的不可以做進(jìn)你們公司賬上

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同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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