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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-06-13 20:25

學(xué)員你好,你列的分錄不平,請你重新提供下

李s135 追問

2021-06-13 20:32

去年11月的分錄是錯的,有一筆7100的管理費,去年分錄  借:管理費用 4500  貸:銀行存款  4500
正確認的應(yīng)該是: 管理費用7100  貸:銀行存款 4500  庫存現(xiàn)金2600
今年才發(fā)現(xiàn)這個問題,這個要怎么調(diào)賬呢,

悠然老師01 解答

2021-06-13 20:45

補記當(dāng)期費用即可,不用修改了按差額 
借:管理費用 
貸:庫存現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
您好,你的意思是員工把錢退回來了嗎?
2024-01-15 09:39:39
您好,是可以這樣做的,可以的
2023-09-13 15:08:50
您好!可以的。可以這樣
2022-05-11 14:06:58
?你好;是的; 計入管理費用-黨費經(jīng)費貸銀行存款。 對的??
2022-04-19 14:36:45
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