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如果非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
老師,19年是定額征收的,在填所得稅年度納稅申報(bào)表B類(lèi)表,也是按收入總額填,繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-07
老師好,企業(yè)所得稅去年是B類(lèi)表,今年是A類(lèi)表,現(xiàn)在季報(bào)A表,彌補(bǔ)以前年度損益要填上年B類(lèi)表的數(shù)嗎?
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2019-04-16
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國(guó)、B 國(guó)各設(shè)立一個(gè)分公司。2020 年來(lái)源于境內(nèi)的應(yīng)稅所得 2000 萬(wàn) 元,來(lái)源于 A 國(guó)的應(yīng)稅所得 400 萬(wàn)元,已在 A 國(guó)繳納所得稅 80 萬(wàn)元;來(lái)源于 B 國(guó)的所得 100 萬(wàn)元,已在 B 國(guó)繳納所得稅 30 萬(wàn)元。 問(wèn):企業(yè)甲選擇何種抵免方式對(duì)自己有利?
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2021-06-17
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)B表投資者減除費(fèi)用60000元是不是不能填6萬(wàn),填零?
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2022-02-25
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤(pán)全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤(pán)全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
1.匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額-月(季)已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額。( ) A.錯(cuò)誤 B.正確
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2022-06-25
A 公司主要從事河水處理,20o8年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)并取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,但一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利。201年該企業(yè)第次實(shí)現(xiàn)盈利,應(yīng)納稅所得額為10o萬(wàn)元。2012年 A 公司將污水處理項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給 B 公司, B 公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額1oo萬(wàn)元,2013至2015年分別實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得 soo 萬(wàn)元、800萬(wàn)元和1o00萬(wàn)元。就該項(xiàng)業(yè)務(wù)A公司和 B 公司應(yīng)如何繳納企業(yè)所得稅
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2022-05-25
試題 單項(xiàng)選擇題 (本類(lèi)題共23小題,每小題2分,共46分。每小題各選答案中,只有一個(gè)符合題京的正確答案 多選、錯(cuò)選、不選均不得分。) 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷(xiāo)售貨物取得收入2 000萬(wàn)元,出租一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入25萬(wàn)元,企業(yè) 當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)165萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費(fèi)96萬(wàn)元,已知廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè)) 收入15%的 部分,準(zhǔn)予扣除。該企業(yè)在計(jì)算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的金額是〔) O A.165萬(wàn)元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
所得稅B類(lèi)的企業(yè)收入總額是填寫(xiě)全年累計(jì)收入嗎
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2018-01-10
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅,能個(gè)人所得稅代征,實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么?個(gè)人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
老師,我想請(qǐng)教一下個(gè)體工商戶(hù)30萬(wàn)以?xún)?nèi)不用交增值稅,經(jīng)營(yíng)所得稅還是要交的對(duì)嗎?
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2023-05-22
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng): ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元,期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元: ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
老師,所得稅B類(lèi)享受所得稅減免政策么?
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2016-09-30
老師,A公司是B公司的股東,年末稅后B向A分紅免所得稅,作為A公司收到的分紅收入還要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2016-11-22
收到一筆2萬(wàn)多的培訓(xùn)費(fèi),報(bào)賬時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表怎麼填
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2021-01-29
什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
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2021-12-16
公司A年底分紅給股東B公司,B公司不要繳納個(gè)人所得稅,如果B公司分紅給個(gè)人甲、乙,甲乙需要繳納個(gè)人所得稅,這部分分紅包含A公司的分紅嗎?
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2022-07-02
中國(guó)居民企業(yè)A(所得稅稅率為25%)持有甲國(guó)B公司40%股權(quán),甲國(guó)的所得稅稅率為10%。2020年B公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)4000萬(wàn)元,在甲國(guó)繳納企業(yè)所得稅400萬(wàn)元。B公司決定向股東分配2500萬(wàn)元的稅后利潤(rùn),A公司分得1000萬(wàn)元,并按照甲國(guó)的預(yù)提所得稅稅率繳納了50萬(wàn)元的預(yù)提所得稅,實(shí)際獲得950萬(wàn)元的股息所得。A公司為進(jìn)行對(duì)B公司的投資,當(dāng)年發(fā)生的管理費(fèi)用為20萬(wàn)元。 要求: (1)A公司來(lái)自B公司的股息所得,是否符合間接抵免條件,請(qǐng)說(shuō)明理由。 (2)計(jì)算A公司來(lái)自B公司的股息所得直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的稅額。 (3)計(jì)算A公司來(lái)自B公司股息所得調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額 (4)計(jì)算A公司來(lái)自B公司的股息所得在我國(guó)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-04-11
(15分) A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)置一不動(dòng)產(chǎn),不含稅價(jià)款合計(jì)3 000 000元,取得增值 稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動(dòng)產(chǎn)專(zhuān)用于A公司職工食堂。請(qǐng)對(duì)A公司不動(dòng)產(chǎn)用途進(jìn)行增 值稅等劃。
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2023-05-26