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公司全額承擔(dān)社保。假設(shè)與員工約定的工資2000,社保全部公司交總共300(公司部分200,個人部分100)。不計提,借:管理費用-工資 2000貸:銀行存款2000,金額應(yīng)該是2000還是2100.
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2017-05-19
老師 請教一下 3月報銷時做了憑證:借 管理費用 1000 貸 銀行存款 建行 1000 4月發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該從建行支付應(yīng)該從 中信銀行支付 現(xiàn)在報銷人退回到建行1000元,我們又從中信銀行支付1000元給他 請問一下4月的分錄要怎么做?
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2021-04-22
老師你好,這是公司買的報銷,我公司小規(guī)模小企業(yè)準則,做分錄:借:管理費用 意外險 貸:銀行存款 這樣是對的嗎?
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2021-04-14
這邊ATM取款用途都是報銷的的那這個分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
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2022-05-11
電話費支出 借銀行存款 貸管理費用嗎
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2021-07-09
員工報的生育險到賬了,咋做賬?他以報銷的形式報了,我可以先做個借其它應(yīng)付,貸銀行存款,然后借管理費用 貸其它應(yīng)付
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2022-05-25
老師,發(fā)工資的會計分錄怎么做? 借:管理費用—工資 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-13
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
老師,您好,小規(guī)模,房產(chǎn)中介,2018年做了租金分錄,借:管理費用 6000,貸:庫存現(xiàn)金6000,但到現(xiàn)在2020年本月才補開得發(fā)票,我應(yīng)怎樣處理,怎樣做分錄
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2020-09-26
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,你好,在2020年1月做工資的時候分錄做錯了,現(xiàn)在要更正應(yīng)該怎么做才對呀?1月做了借:管理費用 貸庫存現(xiàn)金
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2021-01-07
老師,付員工工資可以直接 借:管理費用-工資,貸:庫存現(xiàn)金 嗎
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2021-11-30
老師好!我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),請問公司請辦公室清潔員每月500元,每月給她申報勞務(wù)報酬,不達到800元只要開收據(jù)就可以稅前購除是么?我的分錄這樣做對么?借:管理費用-清潔費 500元 貸:銀行存款 500元。
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2021-04-09
單位8月份列支出10萬元,財務(wù)會計借:單位管理費用10萬元,貸:零余額用款額度10萬元;預(yù)算會計借:事業(yè)支出10萬元,貸:零余額用款額度10萬元。10月份因特殊原因退回銀行存款5萬元,需要沖減支出,應(yīng)該怎樣記賬?
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2020-11-13
老師,有個問題,2023年錯將,借,現(xiàn)金4800,貸,銀行存款4800,錯錄成,借,管理費用4800,貸,銀行存款4800,這個在今年年初怎么修改呢
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2024-05-12
報銷費用,付給個人,借管理費用,貸銀行存款
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2020-11-26
如果是正常的報損,我借方:管理費用-藥品過期報損,貸方:庫存商品-藥品,可以嗎
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2023-11-22
你好老師,我公司是招標公司,付專家費,沒發(fā)票。做賬是費用還是成本?借:管理費用--專家費 貸:銀行存款
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2021-12-07
舉例:當(dāng)天進了一批貨,賣了一部分,還剩一部分需要進庫,入庫前發(fā)生了費用,這個費用直接記管理費用還是記庫存商品,進貨的時候已經(jīng)做了分錄,之后發(fā)生的進庫前的費用記什么
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2023-06-15
老師,請問一下,工傷保險調(diào)整前55元/人,我們10個人,一共550元,借:管理費用 550 貸:銀行存款550 但是12月份開始,工傷保險調(diào)整35元/人,10個人就是350,稅務(wù)局那邊調(diào)整費率,然后我們12月份就不用繳費,還有4000多余額在以后月份抵減,那我如何做賬呢
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2023-12-26