
今年6月份管理費用多記賬了1250元,是庫存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
答: 您好!由于沒有跨年,直接紅字沖銷一部分就可以了呢
5月份管理費用借:管理費用5785 貸;庫存現(xiàn)金5785本來是578.5的8月份怎么辦怎么做分錄?
答: 同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按銷售額的百分比支付批發(fā)點的返利,應該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費用去。

