第一年沒票暫估到應(yīng)付賬款的這部分金額,次年沒收回發(fā)票,調(diào)增匯算以后,賬要怎么做呢? 既然補(bǔ)稅了,那么賬上就不應(yīng)該再掛暫估了吧, 比如,收回發(fā)票的部分,會(huì)紅沖暫估,然后做藍(lán)字應(yīng)付, 借:原材料(紅字 貸:應(yīng)付-暫估(紅字。 借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付 (差額進(jìn)以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)) 那沒有收回發(fā)票的那部分,因?yàn)橐呀?jīng)補(bǔ)了稅,暫估的賬按理不用一直掛著吧,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
車曉遲
于2024-12-24 15:05 發(fā)布 ??70次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,不可以的
2017-04-18 11:03:17

暫估不會(huì)掛著呀,
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估100,
借:原材料(紅字100
貸:應(yīng)付-暫估(紅字100
你第一個(gè)分錄不就沖了?
2024-12-24 15:09:20

同學(xué),你好
借:應(yīng)付-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
2024-12-26 15:24:32

同學(xué)你好
【第一年沒票暫估到應(yīng)付賬款的這部分金額,次年沒收回發(fā)票,調(diào)增匯算以后,賬要怎么做呢?
既然補(bǔ)稅了,那么賬上就不應(yīng)該再掛暫估了吧,】
----關(guān)于這個(gè)部分,賬務(wù)不用動(dòng)。它屬于稅會(huì)差異
依然要暫估,等發(fā)票來了,再?zèng)_它
2024-12-26 15:23:36

你這個(gè)是不是紅字沖銷的
2019-03-04 09:28:12
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