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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-31 10:44

資產(chǎn)負債表中的“其他應收款”一項,是根據(jù)“其他應收款”和“其他應付款”明細科目的借方余額之和填列,你把“其他應收款”明細帳中的所有借方余額加上“其他應付款”明細帳中的所有借方余額相加,等于資產(chǎn)負債表中“其他應收款”期末數(shù)就對了。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

艾 琳 追問

2018-05-31 10:48

這道題編資產(chǎn)負債表時其他應收款和其他應付款分別是多少呢怎么算的

張艷老師 解答

2018-05-31 11:06

其他應收款的余額為17333.33 
其他應付款的余額為21990 
就看科目余額表的本月合計數(shù)就可以了。

艾 琳 追問

2018-05-31 11:31

資產(chǎn)負債表表中的答案又是錯誤的,老是出現(xiàn)這種錯誤

張艷老師 解答

2018-05-31 11:35

有的實操數(shù)字是有錯誤的。您能明白科目重分類的知識點就夠了。我會將這個情況反饋給學堂技術(shù)老師的。感謝您對會計學堂的關(guān)注。 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

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資產(chǎn)負債表中的“其他應收款”一項,是根據(jù)“其他應收款”和“其他應付款”明細科目的借方余額之和填列,你把“其他應收款”明細帳中的所有借方余額加上“其他應付款”明細帳中的所有借方余額相加,等于資產(chǎn)負債表中“其他應收款”期末數(shù)就對了。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-31 10:44:35
你好,資產(chǎn)負債表中 其他應收款就是科目匯總表的其他應收款
2020-03-13 10:31:07
你好!“其他應收款”項目,應根據(jù)“其他應收款”賬戶的期末余額,減去“壞賬準備”賬戶中有關(guān)其他應收款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。資產(chǎn)負債表里的其他應付款金額是由其他應付款貸方余額的明細戶總額
2018-01-02 16:34:50
你好,需要把其他應收款明細科目是負數(shù)的調(diào)整到其他應付款填寫才是的
2019-08-29 11:53:54
可以吧其他應收款下面負數(shù)明細單位的余額重分類只其他應付款
2018-09-27 15:02:27
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