老師,年底了,增值稅三級明細(xì)科目, 1.銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅款都有余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫? 2.如果進項大于銷項,這些明細(xì)還需要結(jié)平嗎?如果需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是怎樣的
蕾
于2024-12-07 10:02 發(fā)布 ??255次瀏覽
- 送心意
雪兒老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-12-07 10:05
進項、銷項、減免稅先轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目; 2,再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目; 3,根據(jù)未交增值稅科目的貸方余額或者是借方余額,1月份做繳納分錄或者抵扣。
相關(guān)問題討論

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

同學(xué)您好。
應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33

每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-02-25 17:41:04

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 09:37:56
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2024-12-07 10:09
雪兒老師 解答
2024-12-07 10:28