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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:35

你好,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)留抵

王小智 追問

2020-07-03 10:45

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是相當(dāng)于之前不該抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)業(yè)務(wù)真正發(fā)生時(shí),當(dāng)月進(jìn)行的處理。

紫藤老師 解答

2020-07-03 10:46

企業(yè)購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失),以及將購(gòu)進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入相關(guān)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額不予以抵扣

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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