国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-28 15:23

你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。    如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:28

老師發(fā)票上的金額比暫估的多怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:32

你好,數(shù)量和暫估的一樣嗎?如果數(shù)量也多些的,那么就按照增加的入庫就好。

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:34

老師數(shù)量一樣,單價高了,我該怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2018-05-28 15:39

你好,這種情況如果金額相差不大,而且已經(jīng)銷售了,差額可以直接做在主營業(yè)務成本科目里

長情的戒指 追問

2018-05-28 15:48

老師我材料入庫做一筆紅字,再做一筆藍字,沖后數(shù)量為零,不管單價是多少,最后的金額也是零,庫存就為零,對嗎?

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:00

你好,不對啊,金額要和發(fā)票對上的,我的意思,你不如暫估金額實際100元,發(fā)票是105元,這個5元做到主營業(yè)務成本科目里去,不知道我這樣說你理解了沒有,會不會做這個分錄。

長情的戒指 追問

2018-05-28 16:46

老師分錄怎么做?謝謝

徐阿富老師 解答

2018-05-28 16:53

你好,暫估沖紅,借:原材料(紅字),  貸:應付賬款(紅字)(不知道你稅金有沒有做出來)  發(fā)票到藍字:借:原材料 借應交稅費   貸:應付賬款    然后原材料暫估和發(fā)票的差額,借:主營業(yè)務成本,貸:原材料  這樣就不用去動原材料的賬。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫,就沒問題啦。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝
2018-05-28 15:23:22
首先沖銷暫估的分錄: 借:應付賬款 貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 貸:應付賬款
2018-05-12 22:21:11
您需要再按收到的發(fā)票重新做一筆分錄即可。
2018-02-07 11:22:58
暫估是借庫存商品貸應付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應付賬款暫估 貸庫存商品。
2022-03-08 21:06:13
你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
2018-04-13 18:40:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...