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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-12 22:21

首先沖銷暫估的分錄: 
借:應(yīng)付賬款 
貸:庫(kù)存商品 
根據(jù)發(fā)票重新入賬: 
借:庫(kù)存商品 
貸:應(yīng)付賬款

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首先沖銷暫估的分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2018-05-12 22:21:11
你好,你做一筆紅字沖銷,再做一筆入庫(kù),就沒(méi)問(wèn)題啦。 如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝
2018-05-28 15:23:22
你好! 1、2018年3月取得合法票據(jù)時(shí),沖掉之前的暫估金額。(由于已經(jīng)跨年,不能用成本費(fèi)用科目,需要用“以前年度損益調(diào)整”科目) 借: 應(yīng)付賬款---暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 2、根據(jù)收到的合法票據(jù)金額,做準(zhǔn)確的成本費(fèi)用分錄 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款---某公司 說(shuō)明:之前少暫估的,不用再去補(bǔ)暫估。 直接根據(jù)收到的發(fā)票做出準(zhǔn)確的成本費(fèi)用分錄。 3、所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要考慮這兩筆分錄,因?yàn)槭菍儆?017年的。 應(yīng)調(diào)減2017年應(yīng)納稅所得額= 2中的“以前年度損益調(diào)整金額”-1中的“以前年度損益調(diào)整金額”
2018-04-18 08:56:19
在2018年做預(yù)估,匯算清繳正常當(dāng)作成本填列
2019-05-15 17:48:59
金額是多大的???
2018-03-01 10:37:23
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