
如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠?qū)е陆涣嗽鲋刀惡透郊佣惖模笃谶M(jìn)項(xiàng)多了是否能申請(qǐng)退稅?納稅月報(bào)申報(bào)完之后必須馬上交稅嗎?
答: 您好,不可以申請(qǐng)退稅的。不一定馬上交稅,但是需要申請(qǐng)延遲交稅,如果稅務(wù)局不批準(zhǔn)的話,就只能馬上交稅了。
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅如果因進(jìn)項(xiàng)不足導(dǎo)致延后退稅,增值稅申報(bào)表中,數(shù)據(jù)可以和退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致嗎還是必須那誰(shuí)申報(bào)期無(wú)論退稅與否都要填報(bào)當(dāng)期數(shù)據(jù)????
答: 我覺(jué)得應(yīng)該是增值需要當(dāng)期的,那遇到我12月底出口的貨物,報(bào)關(guān)單次年1月底才出來(lái)的情況,退稅和申報(bào)都是2月份申報(bào)的,但是報(bào)關(guān)單是12.28的日期,需要怎么辦呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表上收入,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)月報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。幾個(gè)月后自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計(jì)算出了需要補(bǔ)交的增值稅,1、這筆需要補(bǔ)交的增值稅是單獨(dú)上交,還是和這個(gè)月應(yīng)交的增值稅合并計(jì)算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表應(yīng)如何填報(bào),3、計(jì)算出需要補(bǔ)交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表中填在什么地方?
答: 你之前進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)申報(bào)正確,系統(tǒng)能比對(duì)通過(guò)?如果要修改這些數(shù)據(jù)要到稅務(wù)局去修改的,如果你單單是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出錯(cuò)了,那你就在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了。

