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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-09-07 14:32

進項稅額轉出了,應交的增值稅是會增加 這個是正確的啊

︶ㄣ.曉楓.° 追問

2018-09-07 19:29

購進的時候不是已經交了增值稅嘛,現(xiàn)在應該是把進項稅轉入到成本里,我現(xiàn)在把進項稅轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)了,實際上是增加了應交稅費,感覺我多交了這部分稅

顏老師 解答

2018-09-07 21:53

購進時,你的進項稅額是抵扣了銷項稅額,沒交稅的

︶ㄣ.曉楓.° 追問

2018-09-07 23:24

我購進時沒有抵扣啊,認證后直接做了那分錄

顏老師 解答

2018-09-10 12:08

稅局只要你認證了就默認抵扣銷項稅額,申報上的留抵稅額跟實際的留抵稅額是一致就是正確的

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相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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