
5月1日之后稅率由17%降到16%,那我四月份發(fā)生的業(yè)務(wù)還沒開到票,也沒收到錢,供應(yīng)商那邊要求我5月開17%的稅票給她,那我4申報(bào)增值稅的時(shí)候需要把這部分收入申報(bào)嗎?還是在5月份申報(bào)呀?
答: 你好,在5月份申報(bào)就可以了
老師,我們退貨要給供應(yīng)商做紅字信息表,我沒認(rèn)證,對(duì)方也不愿意退票給她。我今年目前增值稅申報(bào)表還沒有銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅,怕下個(gè)月報(bào)稅出問題。有沒有辦法解決?認(rèn)證她之前給我的發(fā)票?
答: 認(rèn)證之后開紅字信息表 做了進(jìn)項(xiàng)然后轉(zhuǎn)出就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有2018年5月有一張專票,我們抵扣了但供應(yīng)商又作廢了,現(xiàn)在申報(bào)9月增值稅申報(bào)表失敗,我要帶什么資料去稅局辦理?
答: 你好,要在增值稅申報(bào)表附表二里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


會(huì)計(jì) 追問
2018-05-14 14:21
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2018-05-14 14:23
蔣老師 解答
2018-05-14 14:25
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2018-05-14 14:27
蔣老師 解答
2018-05-14 14:31