
老師,你好。我5月份在認證平臺中的退稅模塊勾選了一張發(fā)票,在5月底時退回去給供應(yīng)商了,現(xiàn)在在平臺上撤銷不了勾選的這張發(fā)票,對我申報增值稅有沒有影響嗎?
答: 你好!申報時做進項稅轉(zhuǎn)出就可以
我們供應(yīng)商那邊時說5月給開的一張發(fā)票錯了,稅率應(yīng)該是16%,開的是17%。但是我們已經(jīng)進行抵扣,并且完成增值稅申報了?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理?
答: 你好,你在開票系統(tǒng)提交紅字信息表,然后進項稅額轉(zhuǎn)出,讓對方重新開藍字發(fā)票。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。


天天向上 追問
2018-06-07 10:55
徐阿富老師 解答
2018-06-07 10:57