
2017年6月份工會經(jīng)費(fèi)賬戶,貸方多計提了999.92元,借方多支付了999.92元,只是做賬多了這筆,實(shí)際支付金額是對的,這種情況怎樣調(diào)整?
答: 你好!可以紅字沖回,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
請問,多交了工會經(jīng)費(fèi)和計提的數(shù)據(jù)不合怎么調(diào)整呢?謝謝
答: 您好,同學(xué),做調(diào)整分錄沖回即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬面上計提的工會經(jīng)費(fèi)與實(shí)際繳納的工會經(jīng)費(fèi)有差額,怎么做賬務(wù)調(diào)整?
答: 你好!那個是正確的,需要查一下產(chǎn)生的原因


燕 追問
2018-05-05 13:55
QQ老師 解答
2018-05-05 14:05