
老師好!上個月初計提了工會經(jīng)費,但后面申報的時候,做了空報。這個月的賬怎么調(diào)整?
答: 借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
請問,多交了工會經(jīng)費和計提的數(shù)據(jù)不合怎么調(diào)整呢?謝謝
答: 您好,同學(xué),做調(diào)整分錄沖回即可。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經(jīng)費實際發(fā)生比計提的多,需要調(diào)整嗎
答: 需要的,你賬上要補提,要不出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬借方余額
2017年6月份工會經(jīng)費賬戶,貸方多計提了999.92元,借方多支付了999.92元,只是做賬多了這筆,實際支付金額是對的,這種情況怎樣調(diào)整?
工會經(jīng)費1-3月計提基數(shù)錯誤,但是錢已經(jīng)打往工會賬戶,這樣要如何做調(diào)整?還是可以不調(diào)整?
繳納的工會經(jīng)費時候632.01 計提的時候632.02 中間的1分錢 調(diào)整完的數(shù)字應(yīng)該是那一個

