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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-04 16:38

你好! 
估價時 
借記 原材料  
  貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 
收到發(fā)票時 
借記 原材料   紅字 
  貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估  紅字 
借記 原材料  
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅Z(進項稅額) 
   貸記 應(yīng)付賬款

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你好! 估價時 借記 原材料 貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票時 借記 原材料 紅字 貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 紅字 借記 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅Z(進項稅額) 貸記 應(yīng)付賬款
2018-05-04 16:38:58
借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款   拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費——增值稅(進項)     貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11
你好!不會的啊。你本身是120,按120就可以了。為什么差20呢,你根本不用比較啊
2017-09-14 09:27:56
您好!直接做紅字沖減。
2016-12-01 15:25:15
您好!借原材料—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時候,借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時候做同樣的分錄,只是做負數(shù)沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
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