
我3月份有個補繳增值稅,后來按照下面這個分錄改了憑證,資產(chǎn)負債表中間有兩個科目的數(shù)據(jù)不一樣,但是最后的總計是跟之前一致的,我就想問我可以在同和上改資產(chǎn)負債表么?借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸;銀行存款 補交增值稅,滯納金做這個分錄
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
轉(zhuǎn)出未交增值稅一直用借方,貸方從來沒用過,這樣是不是不對,但是借方余額未在資產(chǎn)負債表上提現(xiàn)
答: 你好這個借方表示是留底稅額,你們沒有交過增值稅么,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想請問下,我做公司的內(nèi)賬價稅沒有分開,我把要交的稅算好計提,下個月交,當(dāng)月計提分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,下個月繳納:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣做分錄哪里有問題?為什么我資產(chǎn)負債表一欄金額負的10幾萬呢
答: 你好,內(nèi)帳其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 繳納時 借;營業(yè)稅金及附加 管理費用 貸;銀行存款


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-05-04 15:18
鄒老師 解答
2018-05-04 15:19
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-05-04 15:21
鄒老師 解答
2018-05-04 15:22