
我們企業(yè)的賬,暫估期末余額是-60多萬(wàn),材料也是負(fù)數(shù),庫(kù)存商品也是負(fù)數(shù),那我把多沖的金額在做一個(gè)暫估憑證,是不是就能把材料補(bǔ)上了呢?就是會(huì)計(jì)事務(wù)所做的,所有收到票的都做了沖暫估,所以暫估余額就是負(fù)那么多了我現(xiàn)在是不是把多沖的暫估上就可以了呢?
答: 要收到票才行哦
我們企業(yè)的賬,暫估期末余額是-60多萬(wàn),材料也是負(fù)數(shù),庫(kù)存商品也是負(fù)數(shù),那我把多沖的金額在做一個(gè)暫估憑證,這樣是不是材料數(shù)也會(huì)補(bǔ)上了?
答: 這個(gè)是表示你暫估沖多了,需要跟實(shí)際來(lái)票的去核對(duì),把多沖的在沖回來(lái)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
鄒老師,還得請(qǐng)問(wèn)您,把去年暫估的原材料沖回,但是已經(jīng)耗用的怎么辦?之前的會(huì)計(jì)在去年的時(shí)候,暫估原材料入了帳,我把她暫估的合計(jì)了一下,金額和她今年沖回的金額數(shù)量都對(duì)不上!她去年暫估了19萬(wàn)多入帳,今年年初來(lái)的發(fā)票是17萬(wàn)多,所以她沖回了17萬(wàn)多,沖回的這些和她暫估的數(shù)量金額都對(duì)不上,暫估的她去年耗用了,余額我今年給結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暫估的帳怎么記?憑證怎么處理?
答: 暫估入庫(kù) 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

