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送心意

Basage老師

職稱稅務師,注冊會計師

2021-03-31 07:42

你好
我的觀點是,賬實相差260多萬,絕不僅僅是暫估入賬能處理的,若以前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要進行更正并補稅。

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你好 我的觀點是,賬實相差260多萬,絕不僅僅是暫估入賬能處理的,若以前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要進行更正并補稅。
2021-03-31 07:42:12
同學,你好! 可跟據(jù)盤一點表調(diào),但盤點表確定是實盤庫存數(shù),并且參與盤點的各相關部門(比如倉庫、生產(chǎn)部、財務部)人員簽名,再給領導簽字審批。注意賬上庫存不應為負。最少是0庫存。 希望能幫到你!
2021-03-31 00:07:48
您好,您是用的什么系統(tǒng),有的系統(tǒng)是可以的
2019-08-30 22:13:16
同學你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負數(shù)了
2021-03-26 11:41:10
你好 這種情況,可能是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。 ①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調(diào)整’科目,調(diào)增未分配利潤、并計提應交稅費 ②確實未入賬的,找到對應票據(jù)如實入賬。
2021-03-31 07:36:49
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