
老師,我工程款開了票款收到了,但是成本票還沒有收到,我先預(yù)算暫估了成本分錄是借:工程施工_合同成本,貸:應(yīng)付賬款_暫估 本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 暫估成本是開票就要暫估還是工程款收到暫估?
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應(yīng)付賬款—暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調(diào)整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:以前年度調(diào)整損益這些分錄對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑安裝公司,工程成本暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)了,暫估時(shí):借:合同成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:合同成本,3個(gè)月后,我們可以收到合同成本發(fā)票,收到的發(fā)票和暫估值一樣應(yīng)該怎么做賬?是借:應(yīng)付賬款-暫估貸:銀行存款嗎
答: 您好!可以的。


吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
吳月柳 解答
2018-04-28 15:15
臭調(diào)皮 追問
2018-04-28 15:35
吳月柳 解答
2018-04-29 08:10