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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-22 11:21

你好;   你發(fā)票和你暫估的工程材料費有差異嗎   

Mica 追問

2023-03-22 11:28

沒有,但是18年按材料發(fā)票重新入賬,好像原材料沒得沖減沖平,是不是我前面這些分錄就出問題了?成本部分感覺不太對,還需要調(diào)整么

meizi老師 解答

2023-03-22 11:35

你好;   你之前分錄是不是不對 ; 暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分類    前面兩部是對的; 后面 你紅沖了。在入庫; 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費貸原材料  

Mica 追問

2023-03-22 11:45

在入庫; 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費貸原材料  ,實際我是17年的成本18年開票哦,做你說的那步會不會影響18年成本,這票不是18年成本哦

meizi老師 解答

2023-03-22 11:50

你好;  不會的;   權(quán)責發(fā)生制來做賬   

Mica 追問

2023-03-22 14:29

1、17年材料暫估做:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,2、結(jié)轉(zhuǎn)成本做:借:工程施工- 合同成本- 材料費,貸:原材料 ,3、確認收入、成本、毛利做:借:工程結(jié)算成本,工程施工-毛利,貸:工程結(jié)算收入,4、結(jié)平工程結(jié)算、工程施工做:借:工程結(jié)算,貸:工程施工- 合同成本- 材料費,工程施工-毛利
1、18年沖暫估材料暫估做:借:原材料   負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù),2、按材料發(fā)票入賬,借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這樣在17年做成本,18年不用再做有關(guān)成本了,到發(fā)票入賬過就行啦,請問分錄有沒有問題?老師

meizi老師 解答

2023-03-22 14:30

你好;   是的;分錄是對的;    

Mica 追問

2023-03-22 14:32

因為17年先開了收入票,17年材料暫估是沒有附件的可以么?所以成本票銷售單都是18年的

meizi老師 解答

2023-03-22 14:35

你好1;  你們暫估  ;沒有入庫單或者對方給的 送貨單嗎   

Mica 追問

2023-03-22 14:43

工程嘛,有時候開了收入票才能請款,然后才有陸續(xù)有成本發(fā)票、銷售單,而且日期不集中有跨度。那一般就只能先暫估成本了,然后比如17年暫估的成本,實際成本票跟銷售單有的拖到18年了

Mica 追問

2023-03-22 14:45

像這樣的情況,上一年暫估成本怎么做分錄好,用原材料、工程施工- 合同成本- 材料費等哪些

meizi老師 解答

2023-03-22 14:45

你好;  你成本是真實發(fā)生的;正常去暫估即可;    

Mica 追問

2023-03-22 14:48

我知道正常暫估,但是有點糾結(jié)直接用工程施工- 合同成本- 材料費暫估?還是一步步從原材料開始暫估?

meizi老師 解答

2023-03-22 14:48

你好;      原材料沒有發(fā)票;   一筆筆去寫暫估  

Mica 追問

2023-03-22 14:50

剛開始直接用工程施工- 合同成本- 材料費暫估,但重新按票入又用了原材料,然后原材料沒有科目對應(yīng)沖,第二種也發(fā)你看了,一步步用原材料開始暫估,涉及科目都能對應(yīng)沖完

meizi老師 解答

2023-03-22 14:50

你好;    是的; 一筆筆去處理紅沖哈   

Mica 追問

2023-03-22 14:53

第二種么?17年材料暫估是沒有附件的,成本票銷售單都是18年的,所以有點糾結(jié),如果是先有銷售單為附件就沒那么糾結(jié)了

meizi老師 解答

2023-03-22 14:55

你好1; 是的;從材料開始做暫估 ; 到時有發(fā)票  在一筆筆紅沖  

Mica 追問

2023-03-22 14:57

嗯嗯,那我第二種分錄整個完整吧?沒有需要補充的吧?

meizi老師 解答

2023-03-22 14:59

你好 是的; 沒有了; 對的   

Mica 追問

2023-03-22 15:09

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-22 15:14

不客氣的; 希望能幫到你  

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你好;? ?你發(fā)票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
2023-03-22 11:21:30
您好,您可以計入預(yù)付賬款,或者單位不設(shè)預(yù)付賬款的也可以計入應(yīng)付賬款的借方,表示預(yù)付賬款的意思,暫估的是記在應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商名下的。
2019-06-23 21:25:21
你好 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
2020-06-30 15:56:31
您好,稅額不用暫估,來發(fā)票時再處理;
2019-10-13 21:46:23
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
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