
老師好,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬并且會計(jì)憑證已經(jīng)裝訂成冊,發(fā)現(xiàn)多記了一萬的管理費(fèi)用,下個月怎么才能更正?
答: 下月直接做相反的分錄沖掉就可以了
老師,我在這個月對賬的時候發(fā)現(xiàn)上個月做管理費(fèi)用的時候多計(jì)入了,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤科目了,想問老師,這個月我做調(diào)整憑證的話,還需要連帶著利潤科目一起做修改嗎,要是修改的話,如何做賬呢
答: 你好,你只做調(diào)整的就行,然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2021.12月管理費(fèi)用少記了300塊,已結(jié)賬,再2022.1月該怎么處理?
答: 你好 現(xiàn)在補(bǔ)記? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付等??


愛??Sarah 追問
2024-06-07 11:37
文文老師 解答
2024-06-07 11:42
愛??Sarah 追問
2024-06-07 11:51
文文老師 解答
2024-06-07 11:51
愛??Sarah 追問
2024-06-07 11:57
愛??Sarah 追問
2024-06-07 11:59
愛??Sarah 追問
2024-06-07 12:00
文文老師 解答
2024-06-07 12:04
愛??Sarah 追問
2024-06-07 13:31
愛??Sarah 追問
2024-06-07 13:35
愛??Sarah 追問
2024-06-07 13:45
文文老師 解答
2024-06-07 14:07
愛??Sarah 追問
2024-06-07 14:13
文文老師 解答
2024-06-07 14:15
愛??Sarah 追問
2024-06-07 14:19
文文老師 解答
2024-06-07 14:59