
老師好,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬并且會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)裝訂成冊(cè),發(fā)現(xiàn)多記了一萬(wàn)的管理費(fèi)用,下個(gè)月怎么才能更正?
答: 下月直接做相反的分錄沖掉就可以了
5月結(jié)賬,管理費(fèi)用本期數(shù),和報(bào)表本期數(shù)有差異,這個(gè)應(yīng)該從哪里開(kāi)始查找差異?
答: 看下是否有管理費(fèi)用做到貸方了,應(yīng)借方紅字
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2021.12月管理費(fèi)用少記了300塊,已結(jié)賬,再2022.1月該怎么處理?
答: 你好 現(xiàn)在補(bǔ)記? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付等??
管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,可以繼續(xù)結(jié)賬嗎?會(huì)有什么影響呢,謝謝老師
之前老師不是說(shuō)這種情況只能反結(jié)賬?還有這種變賣(mài)家具的原始單據(jù)能做管理費(fèi)用?
老師 我四月份的已經(jīng)結(jié)賬了 但是上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用同事沒(méi)用完 退了40 40我怎么做賬
前期買(mǎi)的一些教學(xué)耗材,我記到管理費(fèi)用——耗材中了,月末結(jié)轉(zhuǎn)了,后來(lái)學(xué)生買(mǎi)走了一些耗材,我應(yīng)該如何入賬

