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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-02-08 10:38

你好 現(xiàn)在補(bǔ)記  借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付等  

我是一個(gè)小包子 追問(wèn)

2022-02-08 10:52

根據(jù)發(fā)票記賬 少記了300多的管理費(fèi)用 這樣也補(bǔ)寄嘛

玲老師 解答

2022-02-08 11:01

你好 是的  這樣處理就對(duì)的 

我是一個(gè)小包子 追問(wèn)

2022-02-08 11:08

不用計(jì)入以前年度調(diào)整損益啥的?

我是一個(gè)小包子 追問(wèn)

2022-02-08 11:08

可以  沖紅  然后2022.01?重新記個(gè)正確的嘛?

玲老師 解答

2022-02-08 11:14

不用 300金額小 這樣處理就對(duì)  

我是一個(gè)小包子 追問(wèn)

2022-02-08 11:14

好的明白了 謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-08 11:27

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!

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你好 現(xiàn)在補(bǔ)記? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付等??
2022-02-08 10:38:12
您好,費(fèi)用類科目發(fā)生如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn),雖然貸方負(fù)數(shù)也沒(méi)錯(cuò),只是有的軟件無(wú)法識(shí)別費(fèi)用貸方發(fā)生額,才計(jì)入借方負(fù)數(shù)的。
2020-01-04 09:13:51
學(xué)員你好,管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,不可以繼續(xù)結(jié)賬嗎,報(bào)表會(huì)不對(duì)
2022-02-22 16:22:07
下月直接做相反的分錄沖掉就可以了
2021-02-25 10:28:10
看下是否有管理費(fèi)用做到貸方了,應(yīng)借方紅字
2024-06-07 11:34:02
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