
老師好,當月已經(jīng)結(jié)賬并且會計憑證已經(jīng)裝訂成冊,發(fā)現(xiàn)多記了一萬的管理費用,下個月怎么才能更正?
答: 下月直接做相反的分錄沖掉就可以了
5月結(jié)賬,管理費用本期數(shù),和報表本期數(shù)有差異,這個應該從哪里開始查找差異?
答: 看下是否有管理費用做到貸方了,應借方紅字
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021.12月管理費用少記了300塊,已結(jié)賬,再2022.1月該怎么處理?
答: 你好 現(xiàn)在補記? 借管理費用 貸應付等??


薛定諤的貓 追問
2024-03-13 14:15
郭老師 解答
2024-03-13 14:15