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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-31 15:31

你好,這個會計分錄有可能是做錯了。

東老師 解答

2024-05-31 15:31

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額是沒有這么做的。

波斯貓 追問

2024-05-31 15:32

老師應該怎么做的

東老師 解答

2024-05-31 15:34

比如說就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話,借應交稅費-未交增值稅  貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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相關(guān)問題討論
老師應該怎么做的
2024-05-31 15:32:48
如果當月認證了有留底 1、借:應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 應交稅金--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅額 是這樣嗎, 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄要做嗎?
2020-10-11 14:17:51
不是不動產(chǎn),就是購進商品的
2019-02-14 10:40:25
納稅額調(diào)整
2018-04-14 10:54:08
上個月按錯誤的分錄做負數(shù)沖銷。 然后你上月結(jié)轉(zhuǎn)時考慮這個100元了嗎? 如果上月結(jié)轉(zhuǎn)已考慮,本月結(jié)轉(zhuǎn)時不再結(jié)轉(zhuǎn)這100元。
2018-04-06 15:03:38
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